重慶市黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2025年部門預(yù)算情況說明
重慶市黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行有關(guān)城市管理行政執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,依法接受委托集中行使區(qū)級城市管理綜合行政執(zhí)法范圍內(nèi)的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強制措施。承擔(dān)城區(qū)市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、城市供水、節(jié)水和園林綠化方面的各項行政處罰及相應(yīng)的行政強制職能。承擔(dān)環(huán)境保護管理方面城市區(qū)域的露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染的行政處罰及相應(yīng)的行政強制職能。承擔(dān)工商管理方面城市區(qū)域的戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰及相應(yīng)的行政強制職能。承擔(dān)交通管理方面城市區(qū)域的侵占城市道路(人行道)的行政處罰及相應(yīng)的行政強制職能。承擔(dān)水務(wù)管理方面城市區(qū)域的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰及相應(yīng)的行政強制職能。承擔(dān)食品藥品監(jiān)管方面城市區(qū)域的戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營的行政處罰及相應(yīng)的行政強制職能。承擔(dān)中心城區(qū)規(guī)劃城市建成區(qū)域的城市違法建筑行政處罰及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權(quán)等執(zhí)法職能,參與國土空間規(guī)劃和城市規(guī)劃法律、法規(guī)、規(guī)章普法宣傳。負責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法違法違規(guī)案件查處。負責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍糾察工作,承辦城市管理綜合行政執(zhí)法專項整治行動和重大執(zhí)法活動。組織推進城市管理綜合行政執(zhí)法信息化建設(shè)完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)城市管理局交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)情況
重慶市黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊為區(qū)城市管理局管理的副處級行政執(zhí)法機構(gòu)。根據(jù)主要職責(zé)和內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整,重慶市黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊設(shè)綜合科、法制科、城市管理綜合行政執(zhí)法城東大隊、城市管理綜合行政執(zhí)法城南大隊、城市管理綜合行政執(zhí)法城西大隊、城市管理綜合行政執(zhí)法舟白大隊、城市管理綜合行政執(zhí)法正陽大隊、城市管理綜合行政執(zhí)法馮家大隊、城市管理違法建設(shè)執(zhí)法一大隊、城市管理違法建設(shè)執(zhí)法二大隊、城市管理綜合行政執(zhí)法應(yīng)急大隊11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1810.17萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1810.17萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年1467.99萬元增加342.18萬元,主要是人員經(jīng)費及基本支出增加165.60萬元,項目經(jīng)費增加176.58萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1810.17萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出163.33萬元,衛(wèi)生健康支出74.67萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1491.47萬元,住房保障支出80.71萬元。收入較去年1467.99萬元增加342.18萬元,主要是人員經(jīng)費及基本支出增加165.60萬元,項目經(jīng)費增加176.58萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1810.17萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1810.17元,比2024年增加342.18萬元。其中:基本支出1192.97萬元,比2024年1027.37萬元增加165.60萬元,主要原因是新招錄3名職工及規(guī)劃和自然資源綜合執(zhí)法支隊劃轉(zhuǎn)7名職工導(dǎo)致人員經(jīng)費及基本支出預(yù)算的增加;項目支出617.20萬元,比2024年440.62萬元增加176.58萬元,主要原因是臨聘人員增加導(dǎo)致城管執(zhí)法經(jīng)費增加26.58萬元,下達了“兩違”整治工作專項經(jīng)費150萬元。
重慶市黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算16.46萬元,比2024年減少0.50萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因本年未安排出國(境)任務(wù);公務(wù)接待費 0.5萬元,比2024年減少0.5萬元,主要原因是嚴格按照八項規(guī)定及接待標準執(zhí)行,嚴控“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)用車運行維護費15.96萬元,與上年預(yù)算一致;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是本年度未安排公務(wù)用車購置。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費199.93萬元,比上年增加25.45萬元,主要原因為增人增資。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額12.20萬元,均為政府采購貨物預(yù)算。
(三)績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款617.20萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,單位共有車輛11輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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(部門預(yù)算公開聯(lián)系人:黃靖軼 ? ?聯(lián)系方式:023-79224649)
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