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  • 索引號 11500114759260457J/2025-00023
  • 主題分類 城鄉(xiāng)建設(城鄉(xiāng)管理)
  • 體裁分類 財政預算、決算
  • 成文日期 2025-04-07
  • 發(fā)布日期 2025-04-07
  • 文件標題 重慶市黔江區(qū)市政工程管理中心 2025年部門預算情況說明
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)城市管理局
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)市政工程管理中心 2025年部門預算情況說明

重慶市黔江區(qū)市政工程管理中心

2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責。

部門現(xiàn)行的職能職責:1.負責市政工程項目計劃、方案設計、概預算編制和投資控制;2.負責市政工程施工全過程的協(xié)調(diào)、監(jiān)管和竣工驗收;3.負責實施市政工程維護(維修)和應急搶修工作。

(二)單位構(gòu)成。

本單位無二級單位。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)102.02萬元,其中:一般公共預算撥款102.02萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年94.05萬元增加7.97萬元,主要是新招錄人員引起經(jīng)費增加。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)102.02萬元,其中:一般公共服務支出102.02萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出14.38萬元,衛(wèi)生健康支出5.33萬元,住房保障支出4.95萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出77.34。支出較去年增加7.97萬元,主要是新招錄人員引起經(jīng)費增加。

部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入102.02萬元,一般公共預算財政撥款支出102.02萬元,比2024年增加7.97萬元。其中:基本支出102.02萬元,比2024年增加7.97萬元,主要原因是新招錄人員引起經(jīng)費增加,主要用于日常辦公、社保、公積金繳納等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2024年增加(或減少)0萬元。

重慶市黔江區(qū)市政工程管理中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

三、三公經(jīng)費情況說明

2025三公經(jīng)費預算0萬元,比2024年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;公務接待費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是厲行節(jié)約;公務用車運行維護費0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;公務用車購置費0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.5萬元:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.5萬元:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年本單位無項目支出,只有部門整體績效目標,一級指標包括效益指標、產(chǎn)出指標、滿意度指標、產(chǎn)出指標。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算未安排購置車輛。

(五)無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費

(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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部門預算公開聯(lián)系人:巫山玲? 聯(lián)系方式:023-79226990?


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