重慶市黔江區(qū)公共資源綜合交易中心2023年度決算公開說明
重慶市黔江區(qū)公共資源綜合交易中心
2023年度決算公開說明
?
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市黔江區(qū)公共資源綜合交易中心是重慶市黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會所屬副處級公益一類全額撥款事業(yè)單位,系全區(qū)公共資源交易平臺。中心主要承擔(dān)公共資源交易監(jiān)管相關(guān)事務(wù)性工作、政府采購活動(dòng)中集中采購機(jī)構(gòu)相關(guān)職能職責(zé),協(xié)助開展工程建設(shè)領(lǐng)域招投標(biāo)營商環(huán)境優(yōu)化、推廣運(yùn)用中介超市服務(wù)等公共資源交易管理綜合事務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)黔江委編委發(fā)〔2021〕2號文件中心內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu):辦公室、招投標(biāo)監(jiān)督室和集中采購代理室。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)229.10萬元,支出總計(jì)229.10萬元。收支較上年決算數(shù)減少12.81萬元,下降5.30%,主要原因是2023年財(cái)政整體壓減開支,公用經(jīng)費(fèi)減少,項(xiàng)目支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)229.10萬元,較上年決算數(shù)減少12.81萬元,下降5.30%,公用經(jīng)費(fèi)減少,項(xiàng)目支出減少。其中:財(cái)政撥款收入229.10萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)229.10萬元,較上年決算數(shù)減少12.81萬元,下降5.30%,主要原因是2023年財(cái)政整體壓減開支,公用經(jīng)費(fèi)減少,項(xiàng)目支出減少。其中:基本支出216.10萬元,占94.33%;項(xiàng)目支出13.00萬元,占5.67%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)229.10萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少12.81萬元,下降5.30%。主要原因是2023年本單位項(xiàng)目支出及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入229.10萬元,較上年決算數(shù)減少12.81萬元,下降5.30%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加11.51萬元,增長5.29%。主要原因是人員工資正常調(diào)標(biāo)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出229.10萬元,較上年決算數(shù)減少12.81萬元,下降5.30%。主要原因是項(xiàng)目支出及公用經(jīng)費(fèi)支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加11.51萬元,增長5.29%。主要原因是人員工資正常調(diào)標(biāo)支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出179.13萬元,占78.19%,較年初預(yù)算數(shù)增加11.52萬元,增長6.87%,主要原因是增加人員工資福利支出。
(2)社會保障與就業(yè)支出26.73萬元,占11.67%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。
(3)衛(wèi)生健康支出12.18萬元,占5.32%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。
(3)住房保障支出11.06萬元,占4.83%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出216.10萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)201.37萬元,較上年決算數(shù)減少9.81萬元,下降4.65%,主要原因是事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員職工工資福利支出、社會保障繳費(fèi)、津貼補(bǔ)貼、績效工資、住房公積金、退休人員墊底資金、職工生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)14.73萬元,較上年決算數(shù)增加3.00萬元,增長25.58%,主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、物管費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.19萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.61萬元,下降57.50%,主要原因是公務(wù)用車費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)減少0.19萬元,下降13.77%,主要原因是公務(wù)用車費(fèi)用減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度因公出國(境)費(fèi)用0元,與上年持平;公務(wù)車購置費(fèi)用0元,與上年持平;公務(wù)接待費(fèi)0元,與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.19萬元,主要用于公務(wù)用車加油及維修費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.61萬元,下降57.50%,主要原因是公務(wù)用車使用率下降。較上年支出數(shù)減少0.19萬元,下降13.77%,主要原因是公務(wù)用車使用率下降。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.19萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
?本年度會議費(fèi)支出0.15萬元,較上年決算數(shù)減少1.53萬元,下降91.07%,主要原因是上年度將政府采購專家評審工作用餐納入會議費(fèi)核算,本年度項(xiàng)目減少,評審專家會議支出減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.98萬元,較上年決算數(shù)增加0.84萬元,增長600.00%,主要原因是2023年本單位派遣兩名同志參加市政府采購招投標(biāo)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及黨務(wù)干部培訓(xùn)學(xué)習(xí),同時(shí)增加事業(yè)管理人員繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)用。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對1個(gè)二級項(xiàng)目開展了績效自評,涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金13萬元。
項(xiàng)目支出績效自評表(二級項(xiàng)目)
區(qū)公共資源綜合交易中心2023年度項(xiàng)目支出績效自評情況表(二級項(xiàng)目) | ||||||||||
序號 |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
1 |
政府采購專家評審費(fèi) |
評審項(xiàng)目個(gè)數(shù) |
≥ |
120 |
個(gè) |
20 |
120 |
20 |
全面完成目標(biāo)任務(wù) |
20 |
評審費(fèi)發(fā)放完成度 |
≥ |
100 |
% |
20 |
5 |
20 |
全面完成目標(biāo)任務(wù) |
20 | ||
發(fā)放情況 |
= |
500 |
元/人·次 |
10 |
500 |
10 |
全面完成目標(biāo)任務(wù) |
10 | ||
每個(gè)項(xiàng)目評審費(fèi) |
≥ |
2000 |
元/次 |
10 |
2000 |
10 |
全面完成目標(biāo)任務(wù) |
10 | ||
每個(gè)項(xiàng)目評審費(fèi)對評審專家補(bǔ)貼,規(guī)范采購及評審工作 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
全面完成目標(biāo)任務(wù) |
20 | ||
評審專家認(rèn)可程度 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
全面完成目標(biāo)任務(wù) |
10 |
(二)部門績效評價(jià)情況
無
?六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?(四)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(八)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(九)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十二)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十三)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79233626