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  • 索引號(hào) 11500114009130151B/2024-00232
  • 主題分類 財(cái)政
  • 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2024-09-02
  • 發(fā)布日期 2024-09-02
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)糧油質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)中心2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)發(fā)展改革委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)糧油質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)中心2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

重慶市黔江區(qū)糧油質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)中心

2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行糧油質(zhì)量安全有關(guān)法律法規(guī)、方針政策和標(biāo)準(zhǔn),協(xié)助糧食行政管理部門制定糧食質(zhì)量安全管理制度、制訂糧油質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)計(jì)劃,并提供相應(yīng)的技術(shù)支持。

2.承擔(dān)國(guó)、市、區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧油及其他政策性糧油的例行監(jiān)測(cè)、質(zhì)量監(jiān)督抽查與普查工作。承擔(dān)收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)糧油質(zhì)量安全的監(jiān)督檢驗(yàn)與超過(guò)正常儲(chǔ)存年限糧油的出庫(kù)檢驗(yàn)工作。

3.開(kāi)展收獲糧油的質(zhì)量調(diào)查、品質(zhì)測(cè)報(bào)和原糧衛(wèi)生監(jiān)測(cè),提出糧油質(zhì)量安全監(jiān)管的重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象,以及糧食收購(gòu)質(zhì)量控制、當(dāng)?shù)丶Z油出庫(kù)項(xiàng)目與強(qiáng)制檢驗(yàn)的政策建議。

4.指導(dǎo)糧油經(jīng)營(yíng)者建立質(zhì)量安全內(nèi)部管理制度,督促指導(dǎo)糧油經(jīng)營(yíng)者執(zhí)行國(guó)家糧油質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范,履行糧油質(zhì)量安全責(zé)任;指導(dǎo)農(nóng)戶科學(xué)儲(chǔ)糧,減少產(chǎn)后糧食損失。

5.參與糧食質(zhì)量安全重大事故與糾紛的調(diào)查、鑒定和評(píng)價(jià),接受委托、仲裁等檢驗(yàn)工作。

6.收集、分析、報(bào)送糧油質(zhì)量安全信息。

7.開(kāi)展糧油質(zhì)量安全檢驗(yàn)技術(shù)研究,開(kāi)展相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)與咨詢服務(wù)。

8.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)發(fā)展改革委交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

黔江區(qū)糧油質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)中心是區(qū)發(fā)展改革委管理的正科級(jí)公益一類全額撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位,核定事業(yè)編制7名。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)119.52萬(wàn)元,支出總計(jì)119.52萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加5.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.52%,主要原因是在職人員正常調(diào)資及績(jī)效工資支出。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)119.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.52%,主要原因是在職人員正常調(diào)資。其中:財(cái)政撥款收入119.52萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)119.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.52%,主要原因是在職人員正常調(diào)資。其中:基本支出119.52萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)119.52萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.52%。主要原因是工作人員工資正常調(diào)標(biāo)支出及績(jī)效工資支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入119.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.52%。主要原因是在職人員正常調(diào)資。較年初預(yù)算數(shù)增加4.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.96%。主要原因是在職人員正常調(diào)資。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出119.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.52%。主要原因是在職人員正常調(diào)資。較年初預(yù)算數(shù)增加4.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.96%。主要原因是在職人員正常調(diào)資。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本部門發(fā)改委二級(jí)科級(jí)單位,公共服務(wù)支出由主管部門統(tǒng)籌支出。

2)社會(huì)保障與就業(yè)支出18.47萬(wàn)元,占15.45%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.62萬(wàn)元,下降3.25%,主要原因是2023年本部門未有退休職工,故未支出坐實(shí)中人職業(yè)年金清算部分。

3)衛(wèi)生健康支出7.10萬(wàn)元,占5.94%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

4)住房保障支出5.79萬(wàn)元,占4.84%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

5)糧油物資儲(chǔ)備支出88.16萬(wàn)元,占73.76%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.23%,主要原因是職人員正常調(diào)資。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出119.52萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)111.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.39%,主要原因是在職人員正常調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資 、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)8.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)75.57%,主要原因是在職人員正常調(diào)資,公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是我單位為黔江區(qū)發(fā)展改革委員會(huì)管理的二級(jí)事業(yè)單位,2023年公用經(jīng)費(fèi)是由主管部門統(tǒng)籌安排使用,2023年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出。上年支出數(shù)無(wú)增減。

(二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是我單位為黔江區(qū)發(fā)展改革委員會(huì)管理的二級(jí)事業(yè)單位,2023年公用經(jīng)費(fèi)是由主管部門統(tǒng)籌安排使用。較上年支出數(shù)無(wú)增減

(三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.72萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)323.53%,主要原因是本年度增加在職職工繼續(xù)教育專業(yè)科目管理崗位培訓(xùn)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20231231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

我單位2023年度未發(fā)生項(xiàng)目支出,沒(méi)有預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??? ()工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

??? ()商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

?? (十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

??? (十)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79230718。