重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心與重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)機械推廣站2025年部門預(yù)算情況說明
重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心與重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)機械推廣站2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
宣傳貫徹農(nóng)業(yè)機械推廣法律、法規(guī)、條例、規(guī)章和政策。配合做好高標準農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目計劃、方案并組織實施。承擔高標準農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目服務(wù)工作。承擔農(nóng)村能源新技術(shù)試驗、示范、推廣。協(xié)同區(qū)規(guī)劃自然資源部門做好基本農(nóng)田保護。承擔擬定農(nóng)業(yè)機械推廣計劃并組織實施工作。組織實施農(nóng)機補貼產(chǎn)品、維修、農(nóng)機作業(yè)服務(wù)和農(nóng)機化技術(shù)咨詢服務(wù),承擔農(nóng)機購置補貼管理服務(wù)工作。承擔農(nóng)業(yè)機械新機具、新技術(shù)的試驗、示范、推廣及應(yīng)用工作;指導實施宜機化地塊整治;組織實施農(nóng)業(yè)機械社會化服務(wù)。配合做好農(nóng)村人居環(huán)境整治工作。完成區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦工作。
(二)單位構(gòu)成
根據(jù)黔江委編委發(fā)〔2020〕15號《關(guān)于調(diào)整重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會所屬事業(yè)單位設(shè)置的通知》精神,設(shè)立重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心與重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)機械推廣站,為區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委管理的正科級公益一類全額撥款事業(yè)單位。核定事業(yè)編制11名;設(shè)主任1名、副主任1名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)337.41萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款337.41萬元。收入較去年增加11.68萬元,主要是人員增加、日常公用經(jīng)費預(yù)算增加。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)337.41萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出136.16萬元,衛(wèi)生健康支出24.16萬元,農(nóng)林水支出166.09萬元,住房保障支出10.99萬元。支出較去年增加11.68萬元,主要是基本支出增加11.68萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入337.41萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出337.41萬元,比2024年增加11.68萬元。其中:基本支出337.41萬元,比2024年增加11.68萬元,主要原因是人員增加、日常公用經(jīng)費預(yù)算增加等,主要用于保障在職職工工資、社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;無項目支出預(yù)算。
本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、 “三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算1.4萬元,比2024年減少0.1萬元。其中:無因公出國(境)費;公務(wù)接待費1.4萬元,比2024年減少0.1萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待制度,嚴格控制接待標準;無公務(wù)用車運行維護費和公務(wù)用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位2025年無政府采購預(yù)算。
(三)績效目標設(shè)置情況。本單位無項目支出,故無此情況。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。本單位無公務(wù)用車。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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