重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊2025年部門預(yù)算情況說明
重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.承擔(dān)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。組織開展有關(guān)專項執(zhí)法。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法管理制度、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
2.承擔(dān)農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)業(yè)植物檢疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面的執(zhí)法職能。
3.承擔(dān)農(nóng)業(yè)機械使用操作、維修經(jīng)營等方面的執(zhí)法職能。
4.承擔(dān)漁業(yè)、水生野生動植物、漁船(不含漁船檢驗)、漁港等方面的執(zhí)法職能。
5.承擔(dān)畜牧、飼料和飼料添加劑、動物及動物產(chǎn)品檢疫、動物防疫、畜禽屠宰、獸醫(yī)獸藥等方面的執(zhí)法職能,承擔(dān)動物及動物產(chǎn)品檢疫職能。
6.承擔(dān)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴受理、糾紛調(diào)解、應(yīng)急工作。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
本單位為區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委管理的副處級行政執(zhí)法機構(gòu),二級預(yù)算單位。核定事業(yè)編制27名。內(nèi)設(shè)6個科隊,分別是綜合科、法制科、農(nóng)業(yè)執(zhí)法一大隊、農(nóng)業(yè)執(zhí)法二大隊、農(nóng)業(yè)執(zhí)法三大隊、農(nóng)業(yè)執(zhí)法四大隊。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)652.74萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款652.74萬元。收入較去年增加118.23萬元,主要是人員增加、項目增加,經(jīng)費撥款增加118.23萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)652.74萬元,其中:一般公共服務(wù)支出652.74萬元,社會保障和就業(yè)支出 83.94萬元,衛(wèi)生健康支出 37.58萬元,住房保障支出40.82 萬元,農(nóng)林水支出490.41萬元。支出較去年增加118.23萬元,主要是基本支出增加 151.81萬元,項目支出增加0.89萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入652.74萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出 652.74萬元,比2024年增加118.23萬元。其中:基本支出 590.80萬元,比2024年增加151.81萬元,主要原因是人員增加,主要用于保障在職人員社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出61.94萬元,比2024年增加0.89萬元,主要原因是增加退捕漁民參加基本養(yǎng)老保險繳費補貼項目、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項目等項目,減少農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法能力提升項目等,主要用于長江十年禁漁、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等重點工作。
本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算2.7萬元,比2024年減少0.1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,較2024年無變化;公務(wù)接待費2萬元,比2024年減少0.1萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn);公務(wù)用車運行維護費0.7萬元,較2024年無變化,主要原因是嚴(yán)格規(guī)范開展執(zhí)法監(jiān)管用車需要;公務(wù)用車購置費0萬元,較2024年無變化。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費87.42萬元,比上年增加21.75萬元,主要原因是人員增加、辦公日常運行費用增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。本單位2025年無政府采購預(yù)算。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款61.94萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位無車輛。2024年無一般公共預(yù)算安排購置車輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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