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  • 索引號 11500114MB15746473/2025-00027
  • 主題分類 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)
  • 體裁分類 公告公示
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標題 重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務中心 2025年部門預算情況說明
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務中心 2025年部門預算情況說明

重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務中心

2025年部門預算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和市委、區(qū)委的決議、決定。

2.負責對全區(qū)基層農(nóng)技推廣服務組織進行業(yè)務培訓和指導。

3.配合做好種植業(yè)、漁業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施;配合做好種植業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)品加工企業(yè)管理工作。

4.承擔種植業(yè)、漁業(yè)新品種、新技術(shù)、新成果的引進、試驗、示范及推廣。

5.承擔水產(chǎn)品、漁用飼料、漁用藥物質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試;承擔水生動物疫病預防與控制工作。

6.配合做好農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源項目規(guī)劃并組織實施;承擔農(nóng)業(yè)環(huán)境保護與監(jiān)測工作;承擔土壤肥料新品種、施肥新技術(shù)試驗、示范及推廣。

7.承擔農(nóng)作物種子管理、植物保護和植物檢疫等服務工作。

8.承擔農(nóng)民科技教育培訓、農(nóng)技推廣體系項目實施、農(nóng)民體育活動開展工作。

9.承擔農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作;負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、監(jiān)督和管理的服務工作。

10.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他工作。

(二)單位構(gòu)成。

根據(jù)黔江委編委發(fā)﹝2020﹞15號文件《關(guān)于調(diào)整重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會所屬事業(yè)單位設(shè)置的通知》精神,于2020年7月成立重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務中心(二級單位)。核定事業(yè)編制72名;設(shè)主任1名、副主任3名;內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導職數(shù)18名。內(nèi)設(shè)辦公室、糧油作物技術(shù)推廣站、特色經(jīng)濟作物技術(shù)推廣站、水產(chǎn)技術(shù)推廣站、土壤肥料與農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護站、種子管理站(重慶市黔江區(qū)種子質(zhì)量監(jiān)督檢驗站)、植物保護站、農(nóng)業(yè)科技教育服務站(重慶市農(nóng)業(yè)廣播電視學校黔江區(qū)分校)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理站、財務科共10個科站。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)7645.93萬元,其中:一般公共預算撥款7645.93萬元。收入較去年減少了157.6萬元,主要是一般公共預算撥款減少了157.6萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)7645.93萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出231.7萬元,衛(wèi)生健康支出75.96萬元,住房保障支出68.54萬元,農(nóng)林水支出7269.73萬元。支出較去年減少了157.6萬元,主要是基本支出減少了1.5萬元,項目支出減少了156.1萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入7645.93萬元,一般公共預算財政撥款支出7645.93萬元,比2024年減少157.6萬元。其中:基本支出1413.93萬元,比2024年減少1.5萬元,主要原因是人員減少導致經(jīng)費減少,主要用于保障保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出6232.0萬元,比2024年減少156.1萬元,主要原因是項目減少。

黔江區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、 “三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算10.23萬元,比2024年減少2.71萬元。其中:無因公出國(境)費用;公務接待費2.25萬元,比2024年減少0.05萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行公務接待制度,嚴控接待標準;公務用車運行維護費7.98萬元,比2024年減少2.66萬元,主要原因是嚴格公務用車管理,按工作需求,下鄉(xiāng)、出差統(tǒng)計后合理調(diào)度用車;無公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況。政府采購預算總額373.69萬元:政府采購貨物預算373.69萬元;其中一般公共預算撥款政府采購373.69萬元:政府采購貨物預算373.69萬元。

(三)績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款6232萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,共有車輛3輛,其中一般公務用車3輛。2025年一般公共預算未安排購置車輛。

(五)無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯(lián)系人:向素華聯(lián)系方式:023-79225639

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