重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心2025年單位預(yù)算情況說明
重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
本單位現(xiàn)行的職能職責(zé):貫徹落實國家有關(guān)畜牧獸醫(yī)行業(yè)法律、法規(guī)和政策工作;參與擬定和實施全區(qū)畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作;承擔(dān)引導(dǎo)全區(qū)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善工作;承擔(dān)研究擬定畜牧信貸、畜牧業(yè)財政補貼、畜牧資金的投向、管理和使用政策工作;承擔(dān)全區(qū)畜牧獸醫(yī)服務(wù)體系建設(shè)工作;承擔(dān)畜牧獸醫(yī)項目管理和實施工作;指導(dǎo)基層動物防疫體系建設(shè)與管理;承擔(dān)全區(qū)畜產(chǎn)品和畜牧投入品的安全管理工作;承擔(dān)畜牧業(yè)生產(chǎn)、飼料工業(yè)、畜禽遺傳資源的保護和利用工作;承擔(dān)畜牧草地利用與開發(fā)、奶畜飼養(yǎng)及生鮮乳生產(chǎn)收購環(huán)節(jié)的管理工作;承擔(dān)擬定和組織實施全區(qū)重大動物疫病防治計劃工作,組織撲滅重大動物疫病;承擔(dān)全區(qū)獸藥藥政、獸醫(yī)醫(yī)政工作;組織實施全區(qū)動物防疫工作。
(二)單位構(gòu)成
本單位為二級預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)7個職能科室,核定事業(yè)編制22名,年末實有人數(shù)20人。下屬一個事業(yè)單位(獨立預(yù)算):黔江區(qū)畜牧生產(chǎn)技術(shù)推廣站(事業(yè)編制18名,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算: 2025年年初預(yù)算數(shù)2498.39萬元,收入合計2498.39萬元。其中:一般公共預(yù)算撥款2498.39萬元。預(yù)算收入較去年減少3861.95萬元,主要是上年有農(nóng)業(yè)保險保費補貼項目資金4684.15萬元,本年該項目資金為1194萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2498.39萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出117.64萬元,衛(wèi)生健康支出38.89萬元,住房保障支出37.67萬元,農(nóng)林水支出2304.18萬元。支出較去年減少3861.95萬元,主要是項目支出減少3829.1萬元。
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2498.39萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出2498.39萬元,比2024年減少3861.95萬元。其中:基本支出590.38萬元,比2024年減少32.85萬元,主要原因是人員經(jīng)費減少(上年預(yù)算后有2人退休),主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出1908萬元,比2024年減少3829.1萬元,主要是上年有農(nóng)業(yè)保險保費補貼項目資金4684.15萬元,本年該項目資金為1194萬元,主要用于畜禽保險及動物防疫等重點工作。
本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算16.32萬元,與2024年一致。其中:公務(wù)接待費4.00萬元,與2024年一致;公務(wù)用車運行維護費12.32萬元,與2024年一致。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費81.38萬元,比上年減少3.7萬元,主要原因為公用經(jīng)費定額預(yù)算減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額262萬元:政府采購貨物預(yù)算262萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1908萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛2 輛,其中一般公務(wù)用車2 輛。2025年無一般公共預(yù)算安排購置車輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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