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  • 索引號 11500114009130303P/2024-00037
  • 主題分類 其他
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2024-02-28
  • 發(fā)布日期 2024-02-28
  • 文件標題 重慶市黔江區(qū)就業(yè)和人才中心2024年部門預算情況說明
  • 發(fā)布機構 黔江區(qū)人力社保局
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)就業(yè)和人才中心2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,負責城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標管理及考核;

2.貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關政策和失業(yè)保險法律法規(guī),提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務,對就業(yè)困難群體和重點群體提供創(chuàng)業(yè)、就業(yè)、失業(yè)服務,組織發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款,按規(guī)定使用就業(yè)專項資金和失業(yè)保險基金,承擔失業(yè)保險有關經辦服務工作;

3.面向勞動者開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓;

4.指導基層公共就業(yè)勞務工作平臺、人力資源基礎臺賬建設及充分就業(yè)社區(qū)(村)創(chuàng)建;

5.承擔高校畢業(yè)生實名制服務及見習基地管理;

6.落實人力資源市場日常管理,為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務,開展大中專畢業(yè)學生和流動人員人事檔案、人事代理及人力資源聯(lián)盟、流動黨員管理服務;

7.加強信息化建設,開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計及人力資源市場供求信息監(jiān)測工作;

8.擬訂全區(qū)農村勞務開發(fā)管理及農民工工作綜合性政策和規(guī)劃,推動農村勞務開發(fā)及農民工相關政策的落實,協(xié)調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

(二)單位構成。

黔江區(qū)就業(yè)和人才中心為區(qū)政府組成部門,內設?7 職能科室。包括辦公室、財務科、創(chuàng)業(yè)指導科、就業(yè)指導科、人力資源服務科、失業(yè)保險科、培訓科。

二、部門收支總體情

(一)收入預算:2024年年初預算數6203.81萬元,其中:一般公共預算撥款5206.53萬元,上年結轉997.28萬元。收入較去年增加709.83萬元,主要原因是本年公共撥款預算收入較2023年增加709.83萬元(1.高層次人才激勵增加922.28萬元;2.普惠金融發(fā)展專項資金減少295.23萬元;3.就業(yè)資金增加56萬元;4.基本支出預算增加28.08萬元;5.其他人力資源和社會保障管理事務支出較上年減少1.3萬元)。

(二)支出預算:2024年年初預算數6203.81萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出5302.92萬元,衛(wèi)生健康支出41.42萬元,農林水支出816萬元,住房保障43.47萬元。支出較去年增加709.83萬元,主要原因是本年公共撥款預算支出較2023年增加709.83萬元1.高層次人才激勵增加922.28萬元;2.普惠金融發(fā)展專項資金減少295.23萬元;3.就業(yè)資金增加56萬元;4.基本支出預算增加28.08萬元;5.其他人力資源和社會保障管理事務支出較上年減少1.3萬元)。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入6203.81萬元,一般公共預算財政撥款支出6203.81萬元,比2023年增加709.83萬元。其中:基本支出623.83萬元,比2023年增加28.08萬元,主要原因是人員調整和社保繳費標準調整,主要用于在職人員工資福利及社會保障繳費、公積金繳納,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出5579.98萬元,比2023年增加681.75萬元,主要原因是高層次人才激勵增加922.28萬元;普惠金融發(fā)展專項資金減少295.23萬元;就業(yè)資金增加56萬元;其他人力資源和社會保障管理事務支出較上年減少1.3萬元。主要用于發(fā)放引進人才安家補貼、工作補貼、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務支出等重點工作。

本部門2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024“三公”經費預2.9萬元,比2023年減少0.1萬元。其中:公務接待費2.9萬元,無公務用車購置及運行維護費。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費73.36萬元,比上年減少4.19萬元,主要原因是人均公用經費標準減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。2024年政府采購預算 2萬元,其中:政府采購貨物2萬元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款5579.98萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止202312月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算未安排購置車輛。

(五)無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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部門預算公開聯(lián)系人:劉春燕??聯(lián)系方式:023-79235671??


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