重慶市黔江區(qū)法律援助中心 2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責受理和審批法律援助申請。???
2.承辦法律援助事項:接受辦理人民法院指定辯護的刑事法律援助案件;請求給付贍養(yǎng)費、扶養(yǎng)費、撫育費、因公受傷請求賠償(責任事故除外)的法律援助案件;請求國家賠償、請求發(fā)給撫恤金、救濟金的法律援助案件;其他確需法律援助的事項。
3.指導法律服務機構(gòu)開展法律援助工作。
4.負責開展法律援助工作交流與合作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市黔江區(qū)法律援助中心,為區(qū)司法局管理的正科級參公事業(yè)單位,單位核定參公事業(yè)編制4人,實有3人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)72.19萬元,其中:一般公共預算撥款72.19萬元,政府性基金預算撥款0 萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0 萬元,財政專戶管理資金收入 0 萬元,上級補助收入 0 萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元,其他收入0 萬元。收入較去年減少18.97萬元,主要是2024年減少1人,人員經(jīng)費減少。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)72.19 萬元,其中:公共安全支出 52.22元,社會保障和就業(yè)支出10.71萬元,衛(wèi)生健康支出4.5萬元,住房保障支出4.75萬元。支出較去年減少18.97萬元,主要是2024年減少1人,人員經(jīng)費減少。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入72.19萬元,一般公共預算財政撥款支出72.19萬元,比2023年減少18.97元。其中:基本支出72.19萬元,比2023年減少18.97萬元,主要原因是2024年減少1人,人員經(jīng)費減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出。
2024年無政府性基金預算收支,與2023年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬元,與2023年相同,主要原因是“三公”經(jīng)費在重慶市黔江區(qū)司法局本級統(tǒng)一預算,本單位未單獨預算。其中:因公出國(境)費用 0萬元,與2023年相同;公務接待費0萬元,與2023年相同;公務用車運行維護費0萬元,與2023年相同;公務用車購置費0萬元,與2023年相同。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費8.17萬元,比上年減少3.13萬元,主要原因為2024年減少1人,機關(guān)運行經(jīng)費減少。主要用于辦公費、郵電費、電費、培訓費、工會經(jīng)費及其他交通費用等。
(二)政府采購情況。2024年政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0 萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,單位共有車輛0 輛,其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
(五)無其他重要事項說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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