重慶市黔江區(qū)民族文化藝術(shù)館2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
重慶市黔江區(qū)民族文化藝術(shù)館2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
文化館是區(qū)文化旅游委直屬的獨(dú)立核算、全額撥款公益性事業(yè)單位。主要職能職責(zé)是組織群眾文化活動(dòng),繁榮群眾文化事業(yè)。文化宣傳,文藝活動(dòng)組織,相關(guān)培訓(xùn),業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體管理,業(yè)余文藝創(chuàng)作組織,文化交流等。主要負(fù)責(zé)舉辦各類公益性展覽、講座、文化藝術(shù)輔導(dǎo)培訓(xùn)等,組織開展公益性群眾文化活動(dòng),指導(dǎo)群眾文藝,收集、整理、保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn),指導(dǎo)下一級(jí)文化館(文化站、社區(qū)文化中心)工作。
(二)單位構(gòu)成:
區(qū)文化館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、培訓(xùn)部、活動(dòng)部、數(shù)字網(wǎng)絡(luò)部、財(cái)務(wù)室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)232.73萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款232.73萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入 0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元,其他收入0 萬(wàn)元。收入較去年增加12.92萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加12.92萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)232.73萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出232.73萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出54.59萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出13.38萬(wàn)元,住房保障支出9.48萬(wàn)元。支出較去年增加12.92萬(wàn)元,主要是基本支出增加12.92萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入232.73萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出232.73萬(wàn)元,比2024年增加12.92萬(wàn)元。其中:基本支出12.92萬(wàn)元,比2024年增加12.92萬(wàn)元,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金增加。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,比2024年增加(或減少)0 萬(wàn)元,黔江區(qū)民族文化藝術(shù)館2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元,2024年比無(wú)變化。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與2024年比無(wú)變化,公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元,比2024年比無(wú)變化,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元,比2024年比無(wú)變化,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2024年比無(wú)變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
(五)無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?部門預(yù)算公開聯(lián)系人:張春芳????聯(lián)系電話:023-79337321