重慶市黔江區(qū)信訪辦公室 2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
負(fù)責(zé)接待群眾來訪工作;負(fù)責(zé)受理辦理群眾來信;承辦國家信訪局等中央和國家機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)送、交辦的信訪事項;承辦市信訪辦等市級機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)送、交辦的信訪事項;匯總、分析、反映和通報重要信訪信息;轉(zhuǎn)送、承辦、督辦督查重要信訪事項;協(xié)調(diào)處理群眾到區(qū)集體訪;統(tǒng)籌負(fù)責(zé)重大活動期間現(xiàn)場信訪穩(wěn)定接待工作;統(tǒng)籌負(fù)責(zé)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部下訪接訪群眾工作;負(fù)責(zé)信訪接待大廳有關(guān)工作;承辦區(qū)信訪復(fù)查復(fù)核委員會的日常工作;受理辦理信訪事項的復(fù)查復(fù)核工作;指導(dǎo)檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和部門接訪、辦信工作。負(fù)責(zé)中央、國務(wù)院,市委、市政府和區(qū)委區(qū)政府關(guān)于信訪工作決策部署貫徹落實情況的督查、反映、通報;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)處理“三跨三分離”信訪案件;負(fù)責(zé)突出信訪穩(wěn)定矛盾的排查化解工作;分析、反映、通報、化解重大突出信訪風(fēng)險隱患;負(fù)責(zé)全區(qū)信訪工作方面的維穩(wěn)工作;實施全區(qū)重大決策事項社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作;負(fù)責(zé)信訪突出問題專項治理工作;負(fù)責(zé)信訪法制工作,承擔(dān)區(qū)政府信訪事項的訴訟代理職責(zé),承辦信訪普法宣傳教育工作;承辦區(qū)信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會議辦公室日常工作;指導(dǎo)推廣群眾工作經(jīng)驗。負(fù)責(zé)信訪工作的調(diào)查研究和新聞宣傳工作;負(fù)責(zé)信訪工作經(jīng)驗的總結(jié)推廣;承辦黨政信訪工作目標(biāo)管理考核工作;提出對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和部門改進(jìn)工作、完善政策、給予處分和違反信訪工作紀(jì)律實施責(zé)任追究的建議;協(xié)調(diào)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和部門信訪工作機(jī)構(gòu)調(diào)研工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門設(shè)有3個職能科室(綜合科、信訪科、群眾工作指導(dǎo)科)和一個中心(黔江區(qū)群眾訴求服務(wù)中心,全額撥款事業(yè)單位)。有在職職工14人,其中行政編制9人,事業(yè)編制5人;行政退休職工1人。一般預(yù)算財政撥款(補助)開支人數(shù)14人。信訪引導(dǎo)員4人(勞務(wù)派遣),駕駛員1人(勞務(wù)派遣)。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,無納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計425.38萬元,支出總計425.38萬元。收、支較上年決算數(shù) 減少11.28萬元、 下降 2.6%,主要原因是基本收入、支出和項目收入、支出有所減少。
2.收入情況。2020年度收入合計405.38萬元,較上年決算數(shù)減少11.28萬元,下降2.7%,主要原因是基本收入和項目收入有所減少。
其中:財政撥款收入405.38萬元,占100%;此外,使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.00萬元。
支出情況。2020年度支出合計425.38萬元,較上年決算數(shù)增加8.72萬元,增長2.1%,主要原因是基本支出和項目支出有所增加。其中:基本支出 346.58萬元,占81.5%;項目支出78.80萬元,占18.5%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少20.00萬元,下降100%,主要原因是市信訪辦劃撥我單位疑難信訪案件專項資金20萬元已支付。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計425.38萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少11.28萬元,下降2.6%。主要原因是基本收入、支出和項目收入、支出有所減少。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入405.38萬元,較上年決算數(shù)減少11.28萬元,下降2.7%。主要原因是基本收入和項目收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加47.55萬元,增長13.3%。主要原因是財政追加2019年機(jī)關(guān)在職人員目標(biāo)績效獎及事業(yè)超額績效調(diào)標(biāo)資金,2019年退休人員健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)資金,2019年及2020年事業(yè)單位基礎(chǔ)績效調(diào)標(biāo)資金,2019年應(yīng)休未休公休假補貼資金,基層社會治理專項資金,特殊疑難信訪問題補助資金。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.00萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出425.38萬元,較上年決算數(shù)增加8.72萬元,增長2.1%。主要原因是基本支出和項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加67.55萬元,增長18.9%。主要原因是財政追加2019年機(jī)關(guān)在職人員目標(biāo)績效獎及事業(yè)超額績效調(diào)標(biāo)資金,2019年退休人員健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)資金,2019年及2020年事業(yè)單位基礎(chǔ)績效調(diào)標(biāo)資金,2019年應(yīng)休未休公休假補貼資金,基層社會治理專項資金,特殊疑難信訪問題補助資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少20.00萬元,下降100%,主要原因是市信訪辦劃撥我單位疑難信訪案件專項資金20萬元已支付。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出360.59萬元,占84.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加68.30萬 元,增長23.4%,主要原因是2019年機(jī)關(guān)在職人員目標(biāo)績效獎及事業(yè)超額績效調(diào)標(biāo)資金,2019年退休人員健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)資金,2019年及2020年事業(yè)單位基礎(chǔ)績效調(diào)標(biāo)資金,2019年應(yīng)休未休公休假補貼資金,基層社會治理專項資金,特殊疑難信訪問題補助資金。
(2)社會保障與就業(yè)支出32.04萬元,占7.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.42萬 元,下降1.3%,主要原因是按財政政策追減。
(3)衛(wèi)生健康支出15.72萬元,占3.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬元,下降2.1%,主要原因是按財政政策追減。
(4)住房保障支出17.03萬元,占4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出346.58萬元。其中:人員經(jīng)費301.47萬元,較上年決算數(shù)增加9.87萬元,增長3.4%,主要原因是2019年機(jī)關(guān)在職人員目標(biāo)績效獎及事業(yè)超額績效調(diào)標(biāo)資金,2019年退休人員健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)資金,2019年及2020年事業(yè)單位基礎(chǔ)績效調(diào)標(biāo)資金,2019年應(yīng)休未休公休假補貼資金。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金。公用經(jīng)費45.11萬元,較上年決算數(shù)減少3.75萬元,下降7.7%,主要原因是單位始終堅持節(jié)約,進(jìn)一步壓縮辦公經(jīng)費支出,郵電費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、辦公設(shè)備購置費用均減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、辦公設(shè)備購置費等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計5.76萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.24萬元,下降36%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,根據(jù)上年“三公”經(jīng)費實際支出情況,2020年初預(yù)算較上年有所下降。較上年支出數(shù)減少1.91萬元,下降24.9%,主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降;二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護(hù)成本大幅下降;三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費有所下降;四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是與上年持平。
公務(wù)車購置費0.00萬元,主要是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是與上年持平。
公務(wù)車運行維護(hù)費4.70萬元,主要用于市內(nèi)因公出行、信訪維穩(wěn)、接訪勸返等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.30萬元,下降32.9%,主要原因是年終公務(wù)車運行維護(hù)費結(jié)余,由財政收回。較上年支出數(shù)減少1.80萬元,下降27.7%,主要原因是信訪穩(wěn)定形勢較好,外出信訪處突和接訪勸返上訪群眾次數(shù)較上年有減少。
公務(wù)接待費1.06萬元,主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,其他區(qū)縣銜接信訪案件發(fā)生的接待支出,相關(guān)部門綜合研判信訪案件發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.94萬元,下降47%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,根據(jù)上年公務(wù)接待費實際支出情況,2020年初預(yù)算較上年有所下降。較上年支出數(shù)減少0.11萬元,下降9.4%,主要原因是相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作次數(shù)減少,其他區(qū)縣銜接信訪案件次數(shù)減少,相關(guān)部門綜合研判信訪案件次數(shù)減少。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待26批次213人,其中:國內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費49.88元,車均購置費0.00萬元,車均維護(hù)費2.35萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出45.11萬元,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、辦公設(shè)備購置費等。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少3.75萬元,下降7.7%,主要原因是單位始終堅持節(jié)約,進(jìn)一步壓縮辦公經(jīng)費支出,郵電費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、辦公設(shè)備購置費用均減少。
本年度會議費支出0.11萬元,較上年決算數(shù)增加0.01萬元,增長10%,主要原因是會議規(guī)模擴(kuò)大。本年度培訓(xùn)費支出 1.46萬元,較上年決算數(shù)減少9.89萬元,下降87.1%,主要原因是2020年無人員外出培訓(xùn)。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對信訪辦1個項目開展了績效自評,涉及資金20萬元。其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項,涉及資金20萬元,撰寫自評報告1個。從評價情況來看,整體支出自評結(jié)果為“優(yōu)”;項目資金使用績效總體較好,自評結(jié)果為“優(yōu)”的項目占100%,項目資金到位,用于購買信訪引導(dǎo)服務(wù)和信訪維穩(wěn)出差補助等,資金執(zhí)行嚴(yán)格、完整。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效自評表
重慶市黔江區(qū)信訪辦公室 信訪穩(wěn)定專項經(jīng)費項目資金績效目標(biāo)自評表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
專項(項目)名稱 |
信訪穩(wěn)定 專項經(jīng)費 |
聯(lián)系人 及電話 |
李君艷13896459023 | ||||
主管部門 |
區(qū)財政局 |
實施單位 |
區(qū)信訪辦 | ||||
項目資金(萬元) |
全年預(yù)算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行(B) |
預(yù)算執(zhí)行(B/A,%) | ||||
年度資金總額: |
20 |
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其中:上級資金 |
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本級資金 |
20 |
20 |
100% | ||||
其他資金 |
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實際完成情況 | |||||
全國全市兩會等重要會議、大型活動和重點敏感時間節(jié)點期間,信訪安保工作圓滿完成,無影響全區(qū)社會和諧穩(wěn)定的事件;全區(qū)各級各部門抓好信訪穩(wěn)定工作,圓滿完成信訪工作任務(wù);信訪應(yīng)急處置到位,不發(fā)生影響社會穩(wěn)定的事件;無人員到市進(jìn)京上訪或制造個人極端案(事)件;復(fù)查復(fù)核工作順利開展。 |
全面完成平安信訪穩(wěn)定工作;信訪應(yīng)急處置到位,未發(fā)生影響社會穩(wěn)定的事件;無人員到市進(jìn)京上訪或制造個人極端案(事)件;復(fù)查復(fù)核工作順利開展。 | ||||||
績效 指標(biāo) |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
全年完成值 |
未完成原因和改進(jìn)措施 | |
產(chǎn)出 指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
購買服務(wù)數(shù)量 |
5人 |
5人 |
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出差人次 |
200人次 |
200人次 |
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案件辦結(jié)率 |
100% |
100% |
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質(zhì)量指標(biāo) |
服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
100% |
100% |
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時效指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
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效 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
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社會效益 |
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生態(tài)效益 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象 |
服務(wù)對象滿意度 |
100% |
100% |
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說明 |
無。 |
2.績效自評報告或案例
(1)項目基本情況。為確保無到市進(jìn)京非訪、集訪發(fā)生,無因信訪問題引發(fā)的極端惡性事件和輿論負(fù)面炒作、群體性事件發(fā)生,進(jìn)一步保障全區(qū)信訪平安穩(wěn)定,2020年,我辦在重要會議、大型活動和重要敏感時間節(jié)點期間穩(wěn)控信訪重大矛盾糾紛49起,及時處置規(guī)模性集訪等各類不穩(wěn)定信訪問題37起,順利開展重大項目社會穩(wěn)定風(fēng)險評估48個,教育引導(dǎo)信訪群眾依法理性反應(yīng)訴求,督導(dǎo)指導(dǎo)有效開展4次,重大信訪事項復(fù)查復(fù)核14件。
(2)績效評價工作情況。2020年區(qū)財政局撥款20萬元信訪穩(wěn)定專項經(jīng)費,資金性質(zhì)為一般公共預(yù)算財政撥款,資金按時到位,我辦嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度,按照“三重一大”決策原則要求,對項目資金的啟用、支出、兌現(xiàn)做到嚴(yán)格程序、跟蹤問效、督查檢查,主要用于購買信訪引導(dǎo)服務(wù)和信訪維穩(wěn)出差補助等,資金執(zhí)行嚴(yán)格、完整。
(3)項目績效評價情況及評價結(jié)論。2020年,在區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)下,區(qū)信訪辦深化“為民解難、為黨分憂”的政治責(zé)任,充分利用信訪穩(wěn)定專項經(jīng)費,做好信訪平安穩(wěn)定工作,全年總體績效目標(biāo)基本完成。重要時間節(jié)點期間,無影響全區(qū)社會和諧穩(wěn)定的事件;全區(qū)各級各部門圓滿完成信訪工作任務(wù);信訪應(yīng)急處置到位,無影響穩(wěn)定的事件發(fā)生;復(fù)查復(fù)核工作順利開展。
(4)發(fā)現(xiàn)的主要問題、有關(guān)建議:疑難信訪問題解決難度大,信訪人反應(yīng)強烈,維權(quán)活動頻繁,極易引發(fā)不穩(wěn)定事件,建議將疑難信訪專項資金納入預(yù)算。
(三)重點績效評價結(jié)果:無
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù) 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79225719。