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  • 索引號 11500114MB1574620B/2025-00035
  • 主題分類 財政
  • 體裁分類 財政預算、決算
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標題 重慶市黔江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會(本級) 2025年部門預算情況說明及報表
  • 發(fā)布機構 黔江區(qū)住房城鄉(xiāng)建委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會(本級) 2025年部門預算情況說明及報表

重慶市黔江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會(本級)

2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。負責全區(qū)城市基礎設施建設管理,規(guī)范和指導全區(qū)村鎮(zhèn)建設,承擔規(guī)范全區(qū)城鄉(xiāng)建設管理秩序責任;承擔監(jiān)督管理全區(qū)建筑、勘察、設計市場責任;監(jiān)督管理全區(qū)建設工程招標投標活動;負責監(jiān)督實施全區(qū)城鎮(zhèn)住房建設和房地產(chǎn)開發(fā)建設與管理;負責全區(qū)房屋和市政設施重點工程建設監(jiān)督管理;承擔推進全區(qū)城鄉(xiāng)建設科技進步的責任;承擔推進全區(qū)建筑節(jié)能的責任;負責全區(qū)城建檔案管理工作;宣傳和貫徹執(zhí)行民防法律、法規(guī)和方針政策。

(二)單位構成。內(nèi)設8個職能科室:辦公室、行政審批科、房地產(chǎn)管理科、建筑業(yè)管理科(法治科)、城市建設科、消防科、村鎮(zhèn)建設科、人事財務科;人員編制20名,實有人員18人。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)8953.82萬元,其中:一般公共預算撥款3970萬元,政府性基金預算撥款4983.82萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元(應明確來源單位),事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少895.41萬元,主要是一般公共預算撥款項目建設資金安排減少。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)8953.82萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出120.81萬元,衛(wèi)生健康支出36.34萬元,節(jié)能環(huán)保支出222萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出5330.82萬元,住房保障支出3243.85萬元。支出較去年減少895.41萬元,主要是一般公共預算撥款項目建設資金減少。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入3970萬元,一般公共預算財政撥款支出?3970萬元,比2024年減少5220.74萬元。其中:基本支出537.3萬元,較2024年減少25.64萬元,主要原因是人均運行經(jīng)費降低標準及退休人員增加,預算減少,主要用于保障職工及退休人員社保、公積金繳納,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出3432.7萬元,較2024年減少5195.1萬元,主要原因是本年度一般公共預算財政撥款項目建設安排減少,主要用于城鄉(xiāng)基礎設施建設、住房保障等重點工作。

2025年政府性基金預算收入4983.82萬元,政府性基金預算支出4983.82萬元,較2024年增加4325.33萬元,主要原因是本年度政府性基金用于項目建設安排增加,主要用于污水處理相關費用、老舊小區(qū)改造等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算7.5萬元,比2024年無變化。其中:因公出國(境)費用0萬元,較2024年無變化;公務接待費4萬元,較2024年無變化;公務用車運行維護費3.5萬元,比2024年無變化;本年度無公務用車購置費預算支出。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費70.05萬元,比上年減少2.61萬元,主要原因是單位職工人員增減變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.88萬元:政府采購貨物預算1.88萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1.88萬元:政府采購貨物預算1.88萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款8416.52萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算未安排購置車輛。

(五)無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費

(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯(lián)系人:李倩?聯(lián)系方式: 023-79223092

附件:2025年部門預算相關附表


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